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老师,我收到科技局打入的专项应付款10万,但是这个项目总经费是40万,我自筹的部分怎么入库?比如我买了12万原材料,我的凭证,借:专项应付款 10万,贷:应付账款12万,另外2万做借方的什么科目?

84785046| 提问时间:2021 10/18 10:54
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meizi老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师
你好 ;参考这个来写 实际收到专项拨款时 借:银行存款 贷:专项应付款-**项目 拨款使用时 借:在建工程 贷:库存现金 / 银行存款 / 应付账款 项目完成后,形成资产部分 借:固定资产 / 无形资产 贷:在建工程-**项目 同时 借:专项应付款-**项目 贷:资本公积-拨款转入 未形成资产需核销的部分,报经批准后 借:专项应付款-**项目 贷:管理费用 拨款项目完成后,如有拨款结余需上交的 借:专项应付款-**项目 贷:银行存款
2021 10/18 10:57
84785046
2021 10/18 11:24
我的意思是我自筹的应该怎么归集?到时项目要验收的!要体现这个项目我总共用了40万!
meizi老师
2021 10/18 11:26
 你好 ;     计入成本或者费用 ; 一样的做分录   
84785046
2021 10/18 11:41
意思是,我的分录这样做 借:专项应付款  10万      原材料2万 贷:银行存款12万 那我在项目验收的时候怎么归集?
meizi老师
2021 10/18 11:45
你好 ; 验收的时候   你们  先把 专项款来支付 。到时多的 退到资本公积去   
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