问题已解决
请问年底根据客户销量按一定比便返点,如返点金额20000元,公司将返20000的商品给客户,请问如何做帐,借销售费用吗?贷:其他应付款——客户(现在先计提,客户还没有提贷)内帐。
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速问速答老师,请问当客户提货时,单价按销单价算,冲其他应付款时,又该如何作帐呢?
2017 01/10 13:12
宋生老师
2017 01/10 17:26
你好!1是的。2,借其他应付款 应收账款等 贷:主营业务 应交税费-应交增值税