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老师,计提的印花税比税务申报少3分钱,这个怎么调整?

84784997| 提问时间:2021 10/18 14:24
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宋生老师
金牌答疑老师
职称:注册税务师/中级会计师
你好!你可以补充计提了
2021 10/18 14:25
84784997
2021 10/18 14:31
抵缴以前多缴的增值税分录怎么做?
宋生老师
2021 10/18 14:32
你好!这个要看你以前多交的部分,是入的什么科目
84784997
2021 10/18 14:36
以前多交的部分记入  应交税费—未交增值税的借方了
宋生老师
2021 10/18 14:37
你好!那你不用另外做了。本月如果有要交的。比如100块,以前有2块抵减 你现在借应交税费—未交增值税 100 贷:银行存款98 应交税费—未交增值税2 就好了
84784997
2021 10/18 14:41
老师,这次要交38000元,以前多交的金额是63000元,这样怎么做分录?
宋生老师
2021 10/18 14:44
你好!严格说起来,这个不需要另外做分录。因为你这个要交的,在应交税费—应交增值税贷方38000.软件会直接在科目余额上减去这个金额,会显示期末在借方27000元了
84784997
2021 10/18 14:47
老师,金税盘的服务费280元,可以直接抵扣增值税对吗?
宋生老师
2021 10/18 14:47
你好!是的。是可以抵减的
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