问题已解决
老师好,老板用公户转给餐饮公司的招待费,9月就已经转了,这个月餐饮公司才把发票开过来,我应该怎么做账啊。
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速问速答同学你好!转出时 记入预付账款
收到发票 转入管理费用的
2021 10/18 14:29
84784970
2021 10/18 14:30
款项是9月付的,这个月才收到发票额。老师我现在做9月的分录是写什么啊
许老师
2021 10/18 14:31
9月份
借:预付账款
贷:银行存款
84784970
2021 10/18 14:32
那我下个月再写分录 借:管理费用 贷:预付账款 吗
许老师
2021 10/18 14:33
是的呀 是这样处理的
84784970
2021 10/18 14:33
老师我们没有设置预付,用应付也可以哇?
许老师
2021 10/18 14:34
这个的话 也是可以的
84784970
2021 10/18 15:01
9月份记 借:应付账款,贷:银行存款 10月份记 借:管理费用 贷:应付账款 老师是这样对吧
许老师
2021 10/18 15:01
是的哦 是这样处理的