问题已解决

老师好,老板用公户转给餐饮公司的招待费,9月就已经转了,这个月餐饮公司才把发票开过来,我应该怎么做账啊。

84784970| 提问时间:2021 10/18 14:28
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许老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师,经济师,审计师,税务师,资产评估师
同学你好!转出时  记入预付账款 收到发票    转入管理费用的
2021 10/18 14:29
84784970
2021 10/18 14:30
款项是9月付的,这个月才收到发票额。老师我现在做9月的分录是写什么啊
许老师
2021 10/18 14:31
9月份 借:预付账款       贷:银行存款
84784970
2021 10/18 14:32
那我下个月再写分录 借:管理费用 贷:预付账款 吗
许老师
2021 10/18 14:33
是的呀  是这样处理的
84784970
2021 10/18 14:33
老师我们没有设置预付,用应付也可以哇?
许老师
2021 10/18 14:34
这个的话  也是可以的
84784970
2021 10/18 15:01
9月份记 借:应付账款,贷:银行存款 10月份记 借:管理费用 贷:应付账款 老师是这样对吧
许老师
2021 10/18 15:01
是的哦  是这样处理的
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