问题已解决
老师,上个月“应付职工薪酬-职工社利费”忘记转入“管理费用”了,现在该怎么处理?
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借管理费用 贷应付职工薪酬-职工社利费
2021 10/18 15:41
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2021 10/18 15:45
老师,上个月的就不管了,在这个月直接做“借管理费用 贷应付职工薪酬-职工社利费”这笔分录就可以,对吗?
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小云老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2021 10/18 15:49
是的,你的理解是正确的
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2021 10/18 15:54
摘要写“补9月份应付职工薪酬/职工福利转入管理费用”?
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小云老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2021 10/18 16:13
是的,这样写是正确的
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2021 10/18 16:20
好的,谢谢老师!
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小云老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2021 10/18 16:31
不客气,祝你工作顺利!方便请五星好评一下,谢谢!