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员工借款支付招待费,怎么做账务处理

84784960| 提问时间:2021 10/18 16:29
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邹老师
金牌答疑老师
职称:注册税务师+中级会计师
你好,员工借款 借:其他应收款,贷:库存现金等科目 支付招待费 借:管理费用—业务招待费,贷:其他应收款
2021 10/18 16:29
84784960
2021 10/18 16:40
好的谢谢!9月份用银行存款购进货物,货已到,发票没开,怎么做账务处理?
邹老师
2021 10/18 16:42
你好,今后会取得发票入账吗? 
84784960
2021 10/18 16:43
今天给开发票了,就是10月份发票收到
邹老师
2021 10/18 16:45
你好 9月份 借:库存商品 ,   贷:应付账款-暂估 借:预付账款,贷:银行存款 10月份 借:应付账款-暂估 ,  贷:库存商品 借:库存商品  ,应交税费—应交增值税(进项税额),  贷:预付账款
84784960
2021 10/18 16:46
哦好的这样做9月份库存商品是正常入库的,对吧,谢谢老师!
邹老师
2021 10/18 16:49
你好,是的,是这样的
84784960
2021 10/18 16:50
是小规模的公司进货的,还需要写进项税额吗?
邹老师
2021 10/18 16:52
你好,是小规模的公司进货,不需要写进项税额,分录是 借:库存商品  ,  贷:预付账款
84784960
2021 10/18 16:53
9月份金额写实际银行转账金额,10月份的也写实际转账金额吗
邹老师
2021 10/18 16:55
你好 9月份 借:库存商品 ,   贷:应付账款-暂估 借:预付账款,贷:银行存款 10月份 借:应付账款-暂估 ,  贷:库存商品 借:库存商品  ,  贷:预付账款 (是针对这个回复有什么疑问吗)
84784960
2021 10/18 16:56
9月份有销售,库存商品会减少,到时候做10月份分录时怎么处理?
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