问题已解决

老师 你好 请问别人**我们公司签的项目 我们开票 收款 比如合同金额一共是120万 本次收款40万 我们给他们30万 收10万**费用 那应该怎么做内账呢 开票 收款 还有给他们结算分别怎么做

84784968| 提问时间:2021 10/18 17:07
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宋生老师
金牌答疑老师
职称:注册税务师/中级会计师
你好!这个对于你们,是借银行存款 40 贷其他应付款30 其他业务收入10
2021 10/18 17:50
84784968
2021 10/18 19:06
你好 那开票呢 付款给他们呢
宋生老师
2021 10/18 19:34
您好!外账你要确认40万的收入和对应的税费,外账不显示**,内账不用管发票
84784968
2021 10/19 11:23
那我签合同之后账做什么呢 自己公司的项目之前都是借:应收账款 贷:主营业务收入
84784968
2021 10/19 11:23
还有付款给**我们公司的做什么呢
宋生老师
2021 10/19 11:25
您好!你付出去的做成本
84784968
2021 10/19 14:23
就是我们自己单位项目签合同是做 借:应收账款 贷:主营业务收入 那别人**我们的我们跟项目签的合同做什么
宋生老师
2021 10/19 16:42
你好!也是一样。外账上都是这样做
84784968
2021 10/19 16:45
那这样应收账款就冲不掉了啊 因为收款是借:银行存款 贷:其他应付款了
宋生老师
2021 10/19 16:46
你好!不是。这么说吧。收款你也是贷方入应收,至于你要付款给**方,你得私下给
84784968
2021 10/19 16:47
因为是内账 私下给也要表现出来啊
宋生老师
2021 10/19 16:48
你好!内账你是可以这样,收到钱,借银行存款 贷主营业务收入(自己的部分) 其他应付款(给对方的)。
84784968
2021 10/19 16:53
那这个项目签的合同的账怎么做呢
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