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老师,我们收到第三方单位转来的帮我们单位代收的款项时应该怎么样做账呢(我们是事业单位)

84785043| 提问时间:2021 10/18 21:15
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Basage老师
金牌答疑老师
职称:税务师,注册会计师
你好 在委托时,可以如下: 借:其他应收款-委托代收,贷:业务收入等; 等收到款项时 借:银行存款,贷:其他应收款-委托代收
2021 10/18 21:24
84785043
2021 10/18 21:34
老师,我们委托的时候应该是签了一个合同,那时还不知具体要帮收多少,都是最后按实际结算的来。那这样的情况下我们要怎么处理呢?又应该用什么来做为原始凭证呢
Basage老师
2021 10/18 21:37
主业务的合同以及委托代收合同、转账凭证都是原始凭证啊。 你也可以不用其他应收款科目 直接借:银行存款、贷:业务收入。将主业务合同、代收委托书或委托合同、转账凭证附在后面就行了。
84785043
2021 10/19 09:09
老师,我们属于事业单位,也是这样做账吗
Basage老师
2021 10/19 13:08
一般是这样做账,不同的是贷方科目有区别,财政拨款收入、非财政拨款收入等,
84785043
2021 10/19 14:45
好呢,谢谢老师
84785043
2021 10/19 15:15
老师,那我们通过基本户付给个人的房租款要怎么做账呢?(单位向个人租房給单位职工住)
Basage老师
2021 10/29 18:04
作为职工福利入账
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