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小规模和一般纳税人业务,在写会计分录什么时候要写增值税?什么时候不用写?能不能帮忙总结一下,谢谢老师

84785030| 提问时间:2021 10/18 21:28
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许老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师,经济师,审计师,税务师,资产评估师
同学你好!只要不是销售免增值税产品     都是要写应交税费的 只是  一般纳税人销售的话  是应交税费-应交增值税-销项税额 小规模的话  是   应交税费-应交增值税
2021 10/18 21:29
84785030
2021 10/18 21:34
这个是酒店pos刷卡手续费发票,这个分录咋写?
许老师
2021 10/18 21:35
这个的话  记入管理费用-服务费的
84785030
2021 10/18 21:36
这个增值税怎么说
许老师
2021 10/18 21:38
这个是普票啊    不能记入进项税的 价税合计  记入费用的
84785030
2021 10/18 21:39
能帮忙总结一下么?这块总是不清楚
许老师
2021 10/18 21:41
收到普票   除非是农产品等   都不能写进项税的 而且   小规模的话  即使收到专票   也不存在进项税的问题
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