问题已解决

小规模纳税人,购进商品,已经收到货,款也付了,跨月来发票,这个已经付款的暂估入库和来票时怎么做会计分录?

84784954| 提问时间:2021 10/19 09:34
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郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
借固定资产贷银行存款。
2021 10/19 09:35
郭老师
2021 10/19 09:36
借库存商品贷银行存款。 次月发票到了,借应付账款贷库存商品。 借库存商品贷应付账款。
郭老师
2021 10/19 09:36
第一个回复错了,你忽略就可以。
84784954
2021 10/19 09:53
郭老师终于找到你了 发票到了就做一正一负库存商品和应付账款是吗? 那么未来票前已经销售出去了呢?
郭老师
2021 10/19 09:56
制度 借库存商品贷银行存款。 借主营业务成本贷库存商品。
郭老师
2021 10/19 09:56
上面是蛋糕的分录,然后发票到了借主营业务成本,负数贷库存商品,负数 借应付 贷库存商品 然后再做发票的。借库存商品贷应付账款,借主营业务成本贷库存商品。
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