问题已解决
老师,你好! 情况:收客户汇票,然后将汇票转给供应商;现在客户将汇票直接兑现,把钱转给我们,我们在转给供应商,汇票结清! 分录: 收承兑: 借:应收票据 贷:应收账款 付材料款-承兑 借:原材料 贷:应收票据 -------- 收到客户承兑兑现 借:银行存款 贷:应收票据 将承兑汇兑款转给供应商 借:应收票据 贷:银行存款 问题:此业务夸月了,不影响营收!此分录是否正确?
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速问速答你好 ,分录是正确的。
2021 10/19 16:01
84785025
2021 10/19 16:02
如果用负数做的话,分录怎么写?
小云老师
2021 10/19 16:04
那就反分录金额用红字就行了
84785025
2021 10/19 16:09
可以写一下吗?
84785025
2021 10/19 16:22
以上分录,查账的时候会不会显示收了或者付了供应商及客户两笔款
小云老师
2021 10/19 16:47
同学,你借贷调换一下就行了啊,比如第一笔
借:应收账款(金额红字)
贷:应收票据
查账就是显示自己做的分录