问题已解决
请问老师,我单位在9月份有一个简易计税项目开具100万税率为3%的发票,当月取得其他一般计税项目进项专票30万,且当月没有开具其他发票,问这个一般计税项目取得的30万进项发票可以抵扣这个简易计税产生的税额吗?
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答您好
不可以抵扣的。简易计税和一般计税是分别计算的
2021 10/20 11:01
84785016
2021 10/20 11:04
老师 那比如,简易计税项目是A项目,一般计税项目是B项目,对方开了一张专票备注栏填的是A项目的工程名称和地点,那么这张发票可以用吗,如果可以,是怎么用的呢,因为简易计税不可以抵扣,请老师明示 谢谢
曹帅老师
2021 10/20 11:11
您好,不可以抵扣。
如果是可以差额计税或者工程简易 项目,那么取得的分包发票可以全额抵减销售额,算是变相的使用的进项税。
84785016
2021 10/20 11:13
老师 我知道不可以抵扣,只是对方开的这张发票可以用吗,备注栏填写的事简易计税项目的工程名称和地点 ,我该退回这张发票吗还是怎么弄
曹帅老师
2021 10/20 11:16
可以用啊。你就当普票使用即可。
作为分包发票抵减。
84785016
2021 10/20 11:18
老师,这是一张专票,在勾选认证平台如果不认证抵扣的话,会行成滞留票,但是又不能抵扣,所以我也不知道该怎么处理,请教老师
曹帅老师
2021 10/20 11:21
如果不想形成滞留票,那么就做不抵扣勾选,或者勾选做转出。