问题已解决

老师,这个月的销项,我是这样做的,借:银行存款,贷:主营业务收入,贷应交税费未交增值税。 进账时,借,主营业务成本,应交税费应交增值税进账,贷,银行存款。 月底的时候,我还需要做,进账结转吗? 借:应交税费应交增值税-转出未交增值税,贷:应交税费应交增值税进账

84785031| 提问时间:2021 10/20 15:42
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郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
你好,最后一个分录写的不对吧,你直接转了进项,你的销项怎么没有结转?
2021 10/20 15:43
郭老师
2021 10/20 15:44
你们是一般纳税人还是小规模的?
84785031
2021 10/20 15:44
一般纳税人
84785031
2021 10/20 15:44
那我需要怎么改一下
郭老师
2021 10/20 15:46
你好,借银行存款贷主营业务收入应交税费应交增值税销项。
郭老师
2021 10/20 15:46
然后把销项和进项分别转到转出未交增值税。
郭老师
2021 10/20 15:46
你们要交增值税的吗?
84785031
2021 10/20 15:48
也就是说,我不能直接写到未交增值税下边,需要写到应交税费应交增值税-销项。
84785031
2021 10/20 15:49
因为,我们这个月刚刚转成一般纳税人,之前7-8月份是小规模都是按应交税费未交增值税,这个科目写的
郭老师
2021 10/20 15:52
你好,你重新自己增加一个二级科目,应交增值税,然后增加一个三级科目。
郭老师
2021 10/20 15:52
别和小规模的那个用一个。
84785031
2021 10/20 15:57
在重新把之前做的,改成借:银行存款,贷,主营业务收入,应交税费应交增值税-销项,是吗
郭老师
2021 10/20 16:00
哦对的是的是这么做的。
84785031
2021 10/20 16:13
老师,如果,我这边销项时是贷:应交增值税未交增值税,进账时,借应交税费应交增值税进账,这样做,月底也必须结转到转出增值税未交增值税吗
郭老师
2021 10/20 16:15
是的,需要一个过渡科目。
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