问题已解决
老师,今年在税局申请了增值税退抵税可以抵减10000元,本期有收入产生销项税5000元,但是有抵减可以不用缴税,会计分录还如何做?
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速问速答同学您好,就是内销抵减退税的是吗
2021 10/20 21:36
84785015
2021 10/20 21:38
是的,老师
文老师
2021 10/20 21:52
同学您好,借应交税费——应交增值税(出口抵减内销应交增值税)贷应交税费——应交增值税(出口退税)
84785015
2021 10/20 21:54
老师,我说错了,不是出口抵内销,是去年增值税由于交多了,可以申请抵减
文老师
2021 10/20 21:56
那去年多交了 应该是在应交税费——未交增值税的借方,那您现在借银行存款贷应交税费——未交增值税就可以了