问题已解决

之前记了一些应付账款-暂估,现在要怎么把它冲销了呢?

84784965| 提问时间:2021 10/20 22:42
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bamboo老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
您好 请问您暂估的时候分录怎么写的
2021 10/20 22:42
84784965
2021 10/20 22:46
可能就是把没有发票的就计入暂估了
bamboo老师
2021 10/20 22:46
那这些没有发票的话 不需要支付吗
84784965
2021 10/20 22:49
已经支付了 借:应付-暂估 贷:银行存款 做了这样的分录,我感觉一直挂着暂估不太好看
bamboo老师
2021 10/20 22:50
借:原材料等 贷:应付账款-暂估 没有发票 汇算清缴的时候纳税调整
84784965
2021 10/20 22:53
没有发票,只是记了应付,没有记成本呀,这样也要调整?
bamboo老师
2021 10/20 22:55
您要平应收账款科目 就要这样写分录 然后原材料要领用计入成本啊
84784965
2021 10/20 22:56
有些是属于费用,我可不可以记一笔 借:其他应付款-其他 贷:应付账款-暂估
84784965
2021 10/20 22:56
调到其他应付里面
bamboo老师
2021 10/20 22:57
借:管理费用 贷: 应付账款-暂估 您上面这样写的话 其他应付款科目又不平了啊
84784965
2021 10/20 22:59
不想去做年终调整这一步就是感觉暂估这个分录不好看,想给他拿掉
bamboo老师
2021 10/20 23:00
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