问题已解决
甲公司找乙公司代买固定资产,乙公司开具发票给甲公司,实则本固定资产不属于甲公司所有,甲公司把此固定资产卖给丙公司,给丙公司开具发票。这个分录如何写?如何建立明细呢?还有税费之类的
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速问速答你好 ; 那实际及时甲公司买固定资产后 然后销售给丙公司 ; 那你就做账 ;借固定资产 进项税贷银行存款 ; 销售 你们主要是买来就销售的 吗还是说你 自用一段时间在转售
2021 10/21 10:15
84785017
2021 10/21 10:16
我们不自用
84785017
2021 10/21 10:16
直接转售了给丙公司
84785017
2021 10/21 10:17
丙公司把钱支付我公司,我公司再把钱支付给乙公司
meizi老师
2021 10/21 10:19
你好; 买来计入库存商品去 ; 销售做其他业务收入处理; 你没有销售这个 固定资产范围吧 ;
84785017
2021 10/21 10:35
这个会涉及到分期付款,应该如何弄么
meizi老师
2021 10/21 10:39
你好 ; 借库存商品 进项税贷 银行存款 应付账款 ;