问题已解决
老师:我们是劳务公司的,我们就是带团队做工程,像这样的,我们什么要结转这个成本?我们每个月发给工人工资就当月结转的吗?
![](https://member.chinaacc.com/homes/resources/images/home/avatar/6.jpg)
![](/wenda/_nuxt/img/iconWarn.60bd4fe.jpg)
![](https://pic1.acc5.cn/009/05/69/51_avatar_middle.jpg?t=1714043937)
您好!是的。你给的工人工资就是成本
2021 10/21 11:22
![](http://member.chinaacc.com/homes/resources/images/home/avatar/6.jpg)
84784956 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
2021 10/21 11:26
那是每个月结转这个成本吗?劳务工资的分录什么样做?
![](https://pic1.acc5.cn/009/05/69/51_avatar_middle.jpg?t=1714043937)
宋生老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
2021 10/21 11:26
你好!借主营业务成本—人工费 贷应付职工薪酬等
![](http://member.chinaacc.com/homes/resources/images/home/avatar/6.jpg)
84784956 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
2021 10/21 11:32
老师,是直接放到主营业务成本去的吗?那我们的收入,不是一个月一个月的结的,有时我们做三个月,我们才开发票给甲方。那开那票那个月我们才结转收入吗?
![](https://pic1.acc5.cn/009/05/69/51_avatar_middle.jpg?t=1714043937)
宋生老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
2021 10/21 11:33
你好!按规定是要按完工程度来
![](http://member.chinaacc.com/homes/resources/images/home/avatar/6.jpg)
84784956 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
2021 10/21 11:35
可是我这边,我不懂这个工程的进度什么算。我只有在开发票的时候才懂确认收人,
![](http://member.chinaacc.com/homes/resources/images/home/avatar/6.jpg)
84784956 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
2021 10/21 11:37
我现在就不不懂收入和成本,不懂什么来算这个利润 的。
![](https://pic1.acc5.cn/009/05/69/51_avatar_middle.jpg?t=1714043937)
宋生老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
2021 10/21 11:40
你好!你可以先入工程施工,然后开票确认收入
![](http://member.chinaacc.com/homes/resources/images/home/avatar/6.jpg)
84784956 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
2021 10/21 11:43
什么做分录呢?如果不是一个月一个月结转收入就变成有的月份收入完,有的月份只有成本.对吧、
![](https://pic1.acc5.cn/009/05/69/51_avatar_middle.jpg?t=1714043937)
宋生老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
2021 10/21 11:45
你好!不是,是有结算的时候做收入,没有结算的时候,也不做成本,只计入到工程施工—合同成本科目
![](http://member.chinaacc.com/homes/resources/images/home/avatar/6.jpg)
84784956 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
2021 10/21 11:51
老师:我没明白,全蒙了,我现在是这里不懂,我每个月计提他们工资我就做主营业务成本,然后当时月份没有收入,到过了三个月,我才开出这个工程的劳务发票给甲方,那第三个月,我才确认收入。前面两个月,我只有成本。老师你能教一下这个分录应该什么样做。就是从主营业务收入和主营业务成本这块我不懂现在。
![](https://pic1.acc5.cn/009/05/69/51_avatar_middle.jpg?t=1714043937)
宋生老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
2021 10/21 11:52
你好!你每个月,借工程施工—合同成本 贷应付账款等
然后3个月确认成本的时候,简单的做,就是借主营业务成本 贷工程施工—合同成本