问题已解决
您好,请问我们10月收到的发票,开票日期也是10月份,但是所属期是9月8月的,我能把发票做到9月账里吗
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速问速答你好,不能做到九月份的账里面。
2021 10/21 13:05
84785010
2021 10/21 13:07
只能做到10月账里吗,因为9月份的账里面 这块费用是没有的 10月份的话可能一下子就是2个月的合计,就是会造成9月利润多 10月利润少 这样也可以吗,
东老师
2021 10/21 13:09
可以在九月份暂估,十月份发票入账再把暂估冲销了
84785010
2021 10/21 13:12
有些不固定的费用暂估不了,或者是因为不报我们不知道,又或者是报了一部分 还有一部分没报 具体金额我们也不清楚 所以暂估不好,那这种情况怎么办 老师
东老师
2021 10/21 13:12
那就只能入在十月份账里了