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12月份计提所得税时,要不要该调增的调增,调减的调减,

84784959| 提问时间:2017 01/11 15:40
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84784959
金牌答疑老师
职称:注册税务师+中级会计师
那这个账务上到时候怎么处理呢,做到17年的账上吗?具体账务怎么做,比如业务招待费调减的,那这个不是导致年报跟12月份报表对不上,没有关系吗
2017 01/11 15:44
84784959
2017 01/11 15:55
那这个不是导致12月份的报表应交税额,所得税,然后利润分配科目跟汇算清缴时年报上的相应数据对不上了吗?
邹老师
2017 01/11 15:42
你好,不需要,这个是汇算清缴要做的事情
邹老师
2017 01/11 15:45
你好,做到17年 借;以前年度损益调整 贷;应交税费-企业所得税 借;应交税费-企业所得税 贷;银行存款 只是调整应纳税所得额,账务处理并没有错误的
邹老师
2017 01/11 15:57
你好,不能这么理解的
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