问题已解决
12月支付首次防伪税控盘及技术维护费共820,公司当月没有销项,只有进项留抵额,那1月初申报12月份增值税报表时,需要填减免额抵扣表么?
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速问速答如果不填抵扣表,那12月份分录还要做借方应交税费-应交增值税(减免税款)么?如果一直没销项,这个减免是否会过期?
2017 01/11 16:26
邹老师
2017 01/11 15:52
你好,可以填写或者在有应纳税额的月份填写减免
邹老师
2017 01/11 16:52
你好,一般是在1年之内减免就可以 了