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有一个同事工资3000 ,社保个人500 ,到底计提工资和发放工资怎么做会计分录啊1借:管理费用3000贷:应付工资2500:其他应付款-社保500 借:应付工资2500贷:银行存款-2500 还是 2借:管理费用3000贷:应付工资3000 借:应付工资3000贷:其他应付款500贷银行存款:2500

84784975| 提问时间:2017 01/11 18:50
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84784975
金牌答疑老师
职称:中级会计师
但是老师,我觉得另一个对唉,其实应付工资加上其他应付款不就是应付职工薪酬的总额吗
2017 01/11 19:26
84784975
2017 01/11 19:31
我知道不是实发工资,应付工资现在不是有替代科目应付职工薪酬了,旗下可以设二级科目工资社保公积金等,这个二级所有加起来是不是就是老的会计科目应发工资啦,我的理解是现在只不过把二级放在其他应付款-社保这里
王雁鸣老师
2017 01/11 18:54
您好,借:管理费用3000贷:应付工资3000 借:应付工资3000贷:其他应付款500贷银行存款:2500
王雁鸣老师
2017 01/11 19:27
您好,不是的,还是借:管理费用3000贷:应付工资3000 借:应付工资3000贷:其他应付款500贷银行存款:2500 ,对的,因为是应付工资,不是实发工资的。
王雁鸣老师
2017 01/11 19:35
您好,这个二级所有加起来不全是老的会计科目应发工资,还有工会经费,职工教育经费。
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