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就 收到个项目发票49w 我9月收到的。。但是有20w的钱是8月收到的,而且不是公对公,是对方转给老板,老板转公司账的。。然后我当时计的是贷:其他应收款,借:银行存款。。然后9月份 对方又变成公对公转了剩下的29w。。。我怎么计科目

84785040| 提问时间:2021 10/22 14:44
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朴老师
金牌答疑老师
职称:会计师
同学你好 你说的是哪个科目
2021 10/22 14:47
84785040
2021 10/22 14:48
之前记的是 其他应收:老板的账户 现在不知道怎么记
84785040
2021 10/22 14:52
我现在是49w总额的发票 并且当月对方公司公对公转了剩下的29w 之前的20w是通过老板账户转公司的 不是同一个月发生的。
朴老师
2021 10/22 14:57
那这个就还是在其他应收款 只不过在借方
84785040
2021 10/22 15:01
说错了,是开给对方的发票 是不是要跟我之前记的应收对冲
朴老师
2021 10/22 15:04
对的 这个需要对冲的
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