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老师请问我们公司委托单位代加工的加工费我应该怎么入账?
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速问速答你好
借:委托加工物资,贷:银行存款等科目
2021 10/23 14:50
84784961
2021 10/23 14:51
老师我要入成本,原材料跟一部分辅料是有供应商直接发到委托加工单位的,我做成本的时候该怎么做?
邹老师
2021 10/23 14:53
你好
外发加工
借:委托加工物资,贷:原材料
支付加工费
借:委托加工物资,贷:银行存款等科目
收回
借:库存商品等科目,贷:委托加工物资
84784961
2021 10/23 14:56
老师我可以在我的账上直接出库给委托加工单位吗?还有这委托加工物资我是入到辅料里面还是人工成本里面合适?
邹老师
2021 10/23 14:57
你好,可以直接出库给委托加工单位的。
就是委托加工物资科目,而不需要设置明细辅料,还是人工成本的
84784961
2021 10/23 14:58
嗯嗯呢,我的这委托加工物资应该设置在那个科目里老师?
邹老师
2021 10/23 14:59
你好,委托加工物资,是资产性质的科目
84784961
2021 10/23 15:04
老师我就在委托加工物资下面设置加工单位名称是这样吗?
邹老师
2021 10/23 15:04
你好,委托加工物资,明细科目是加工收回货物的名称
84784961
2021 10/23 15:06
老师那我这委托加工物资单位加工费我应该怎么入账?
邹老师
2021 10/23 15:06
你好
支付加工费
借:委托加工物资,贷:银行存款等科目
邹老师
2021 10/23 15:07
是针对加工单位取得的加工费做分录吗?
84784961
2021 10/23 15:08
是的,都没有支付过加工费,我入到应付账款里可以吗?
邹老师
2021 10/23 15:12
你好
委托方
借:委托加工物资,贷:应付账款
受托方
借:应收账款 ,贷:主营业务收入 , 应交税费—应交增值税
84784961
2021 10/23 15:15
老师支付加工费的分录该怎么做?
邹老师
2021 10/23 15:16
你好
发生委托加工费
借:委托加工物资,贷:应付账款
支付的时候
借:应付账款,贷:银行存款
84784961
2021 10/23 15:32
老师那我这里不应该有个进项税额吗?
邹老师
2021 10/23 15:36
你好,如果加工费有取得了专用发票
借:委托加工物资,
应交税费—应交增值税(进项税额),
贷:应付账款
84784961
2021 10/23 15:58
好的非常感谢老师的讲解
邹老师
2021 10/23 15:59
不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望你对我的回复及时予以平价,谢谢。