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7月份缴纳6月份增值税的时候才认证进项发票,请问认证发票这一步要怎么做账?

84784982| 提问时间:2021 10/25 06:26
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东老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,税务师
您好,正常计入到进项税额就行
2021 10/25 06:27
84784982
2021 10/25 06:29
老师,分录怎么写? 是记录到6月份的凭证还是7月份的。如果进项大于销项也要记录吗?
东老师
2021 10/25 06:30
几月份认证就做到几月份账里面
东老师
2021 10/25 06:30
进项大于销项税额不用结转了
84784982
2021 10/25 06:34
老师,认证发票需要这么写分录吗:借:应交税费----应交增值税--进项 贷:应交税费---应交增值税--待认证进项税额
东老师
2021 10/25 06:35
对,如果之前计入到待认证进项税额就这么做
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