问题已解决

老师, 我们购买其中一种材料时,是先付款,材料后面到(材料送到时的数量会和预付款的不同,导致金额也会不同),月底供应商会按实际送货的金额返利(返利金额下次可以抵扣货款,但是返利金额不开票)发票下个月才到(发票金额是按我们汇款金额开的,,那我分录应该怎么写,

84785042| 提问时间:2021 10/25 11:15
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小云老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,注册会计师
借预付账款  贷银行存款 借原材料  贷预付账款
2021 10/25 11:28
84785042
2021 10/25 14:25
比如,预付账款是3万,实际到的材料是3100万,下个月开票金额是3万,那我下个月收到发票时,分录金额要写那个?
小云老师
2021 10/25 14:26
借预付账款3  贷银行存款3 借原材料3.1  贷预付账款3.1
84785042
2021 10/25 14:35
比如9月做的分录, 借预付账款3 贷银行存款3 借原材料3.1 贷预付账款3.1 10月收到发票,金额是3万,我要先红冲,然后在按发票做一次分录,那我红冲时的分录,是借原材料3万还是3.1万(因为9月收到的材料是3.1万)
小云老师
2021 10/25 14:36
红冲时的分录,是借原材料3万
84785042
2021 10/25 14:40
也就是说,凡是次月才收到发票的,红冲分录的原材料是按发票上的含税金额一至吗?还是不含税金额呢?
小云老师
2021 10/25 14:43
你好,是按不含税金额
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