问题已解决

老师,小规模纳税人,开的专票普票要交的增值税是12234.46,开票系统里是这个金额,但申报系统里的金额是12234.43,有0.03的差额,这个要怎么处理?

84785042| 提问时间:2021 10/26 09:26
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郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
你好。差额可以放到营业外收入里面的。
2021 10/26 09:27
84785042
2021 10/26 09:31
是借:应交税费-应交增值税0.03贷:营业外收入-0.03,这样做吗?我可以改申报表里的数据,把它改成跟开票系统的金额一致吗!?
郭老师
2021 10/26 09:32
好,可以的,但是你得修改销售额。
84785042
2021 10/26 09:35
销售额不改了吧,那我还是做营业外收入好了。老师,小规模纳税人有附加税费减半优惠政策,我计提时就按减半的金额计提就可以了是吗?
郭老师
2021 10/26 09:40
对是的,是这么做的。
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