问题已解决
19年增值税计提错了,今年怎么更正?当初会计科目是借:应交税费—应交增值税—转出未交增值税贷应交税费—未交增值税。增值税申报的是正确的,只是计提错了
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你好; 直接红冲了结转即可。 这个不涉及损益科目的
2021 10/26 14:56
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84785039 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
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2021 10/26 15:00
可不可以直接把相差的金额直接冲了?还是整张凭证冲红再计提一下?
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meizi老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2021 10/26 15:02
你好 ; 可以地你可以部分红冲的。 摘要写清楚的