问题已解决

专票已跨月,对方已认证。现对方已提供开具好的红字发票申请单,作为销售方应如何处理,有没有步

84784959| 提问时间:2021 10/26 20:25
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郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
购方已认证增值税专用发票) 先由购方开具红字增值税专用发票信息表,获取信息表编号后,把信息表编号给销方,再由销方开具红字增值税专用发票。 具体开具流程如下: 购方操作流程: 一. 点击开票软件左上角的【发票管理】; 二. 点击【红字发票信息表】; 三. 点击【红字增值税专用发票信息表填开】 四. 选择【购方申请】; 五. 选择【已抵扣】;注:如果购方已做认证(有认证记录)但没有通过需要选择“未抵扣”。 六. 点击【确定】; 七. 手工输入信息表内容,重点注意【数量】和【金额】必须是负值 八. 点击右上角【打印】; 九. 点击【不打印】; 十. 点击【红字增值税专用发票信息表查询导出】; 十一. 点击【上传】; 十二、稍等几分钟后,如果信息表编号栏中出现号码,请抄写信息表编号或打印出信息表。 销方操作流程: 一. 点击开票软件左上角的【发票管理】; 二. 点击屏幕中间导航图内的【发票填开】; 三. 选择【增值税专用发票填开】; 四. 点击上方的【红字】; 五. 选择【直接开具】; 六. 输入信息表编号,然后点击【下一步】; 七.输入对应的蓝字发票的代码和号码,然后点击【下一步】; 八.核对发票内容,重点注意【数量】和【金额】必须是负值; 九.最后点击右上角【打印】,打印出发票即可。
2021 10/26 20:27
郭老师
2021 10/26 20:27
你是销售方,你看下面的那一部分就可以。
84784959
2021 10/26 20:34
操作不了
郭老师
2021 10/26 20:36
那你选择第二个 别选择直接开
84784959
2021 10/26 20:36
看到了,不用了,谢谢老师
郭老师
2021 10/26 20:37
好的 能开出来就可以
84784959
2021 10/26 20:53
那老师,对方填写红字申请的时候就只有一个产品,总金额是对上的,现在对方要求我们根据蓝票实际货物开具红字可以吗
郭老师
2021 10/26 20:54
你好 之前的蓝字发票带清单吗 是的话开不出来
84784959
2021 10/26 20:57
那这个是属于对方红字发票开具有误,让对方重新提交给我们吗
郭老师
2021 10/26 21:04
你好看,所有的产品开不了,开几个产品可以开,你可以试一下,能自己修改吗?修改不了的话,让对方重新给你开。
84784959
2021 10/26 21:05
不可以 谢谢老师,我知道了
郭老师
2021 10/26 21:08
不用客气,工作愉快。
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