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暂估成本和实际成本一致如何账务处理,但是发票要推迟几个月才能收到

84784979| 提问时间:2021 10/27 09:52
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邹老师
金牌答疑老师
职称:注册税务师+中级会计师
你好,取得发票的时候,先冲销暂估,然后根据发票做相应分录 
2021 10/27 09:53
84784979
2021 10/27 10:07
怎么冲销暂估呢,还有结转成本也要冲销吗
邹老师
2021 10/27 10:08
你好 根据发票冲销暂估 借:应付账款-暂估 ,  贷:库存商品 根据发票入账 借:库存商品  ,应交税费—应交增值税(进项税额),  贷:应付账款等科目 之前结转的成本是有错误吗 
84784979
2021 10/27 10:08
成本是没错的
84784979
2021 10/27 10:09
和实际成本一致
邹老师
2021 10/27 10:10
你好,成本是没错的,就不需要调整已经结转的成本
84784979
2021 10/27 10:18
就只需要冲销暂估入库是吗
邹老师
2021 10/27 10:20
你好,成本是没错的,就不需要调整已经结转的成本 (是针对这个回复有什么疑问吗)
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