问题已解决
要求:1、编制购建办公楼相关的会计分录 2、计算2019、2020、2021年的折旧额并进行相关账务处理 3、编制2020年固定资产维修的账务处理 (分录中的金额可以用万元表示)
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2021 10/27 10:36
84784966
2021 10/27 10:38
A股份有限公司为增值税一般纳税人,适用的增值税税率为13%,2019年1月,A公司拟为管理部门自行建造,为此发生以下经济业务:1、购入工程物资一批,价款为800000元,支付的增值税进行税额为104000元,款项以银行存款支付;当日,领用工程物资585000元(不含增值税) 2、领用企业自产产品一批,其账面成本为420000元,未计提减值准备,售价和计税价格均为600000元 3、领用生产用原材料一批,价值为80000元,购进该批原材料时支付的增值税进项税额为10400元
84784966
2021 10/27 10:39
4、辅助生产车间为工程提供有关的劳务支出为60000元(不考虑相关税费) 5、计提工程人员工资215600元 6、6月底,工程达到预定可使用状态,但尚未办理竣工决算手续,工程按暂估价值结转固定资产成本 7、将剩余工程物资转为该公司原材料,经税务部门核定,其所含的增值税进项税额可以抵扣 8、7月中旬,该项工程决算实际成本为1400000元,经查其与暂估成本的差额为应付职工工资 9、该办公楼交付使用后,为了简化核算,假定该办公楼预计使用年限为5年,采用双倍余额递减法计提折旧,预计净残值为100000元 10、2020年该办公楼发生日常维修费用30000元,以银行存款支付 要求:1、编制购建办公楼相关的会计分录 2、计算2019、2020、2021年的折旧额并进行相关账务处理 3、编制2020年固定资产维修的账务处理 (分录中的金额可以用万元表示)
暖暖老师
2021 10/27 10:43
需要计算,做好了给你
84784966
2021 10/27 10:45
好的谢谢
暖暖老师
2021 10/27 10:55
1借工程物资800000
应交税费进项税额104000
贷银行存款904000
暖暖老师
2021 10/27 10:56
借在建工程585000
贷工程物资585000
暖暖老师
2021 10/27 10:57
2.借在建工程420000
贷库存商品420000
暖暖老师
2021 10/27 10:58
3借在建工程80000
贷原材料80000
暖暖老师
2021 10/27 10:59
4借在建工程60000
贷生产成本-辅助生产成本60000
暖暖老师
2021 10/27 10:59
5借在建工程215600
贷应付职工薪酬215600
暖暖老师
2021 10/27 11:00
6借固定资产-暂估1360600
贷在建工程1360600
暖暖老师
2021 10/27 11:00
7、借原材料215000
贷工程物资215000
暖暖老师
2021 10/27 11:01
8、借固定资产1400000
贷固定资产-暂估1360600
应付职工薪酬39400
暖暖老师
2021 10/27 11:08
10借管理费用30000
贷银行存款30000