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红冲的负数发票怎样做账务处理
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速问速答你好,如果你是销售方的话,借应收账款负数贷,主营业务收入负数,应交税费负数,然后你的成本也跟着哄。
2021 10/27 16:00
84785040
2021 10/28 09:45
只是发票开票了,总的应收账款数是对的,分项开发票后比合同上的金额多了1分钱税额少了1分钱,然后我红冲后重新开了发票,怎样做账务处理
郭老师
2021 10/28 09:48
借、应收账款负数贷、主营业务收入负数、应交税费负数。
84785040
2021 10/28 09:49
重新开后收入多一分钱,销项少一分钱
郭老师
2021 10/28 09:51
关系和发票上的一样做就行。
84785040
2021 10/28 11:30
是上月开出的,我红冲了,我开了红字信息表的发票要跟对方要回来吗
郭老师
2021 10/28 11:31
不需要要回发票来的错误的发票,还有开的附属发票,都需要给对方。
84785040
2021 10/28 11:34
我不收回上月开出的错误发票2联和3联,我开出来的负数发票2联3联也要寄给对方是这样子的吗?
郭老师
2021 10/28 11:46
你好,对方已经认证了的事,如果没有认证,全部都得你拿着,也就是所有的复数和错误的发票都是给你。