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老师好!公司的预收账款,已收款,未开票。如果年底不需要开发票,年底要怎么冲?怎么做呢?
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速问速答您好,年底还没开发票,预收账款年底不用处理,等到开发票时再冲预收账款
2021 10/27 22:38
84784971
2021 10/27 22:43
假如说预收账款都是预收个人的,都不开票的。难道都不用冲吗?一直挂着预收账款?
庾老师
2021 10/27 22:46
也不是,按您说的这个情型,您应该再收到款项的时候做无票收入,就不用挂预收账款了
84784971
2021 10/27 22:49
那我已经是挂预收账款了,即—
借:银行存款
贷:预收账款
那我现在这样做,年底要怎么冲账吗?
如果做无票收入,那分录又是怎么写呢?
庾老师
2021 10/27 22:51
年底做会计分录是 借:预收账款 贷:主营业务收入 应交税费–应交增值税(销项税额)
84784971
2021 10/27 22:54
老师,如果收到款,个人的不用开发票,就无票收入,那分录又是怎么写呢
庾老师
2021 10/27 22:55
借:银行存款 贷:主营业务收入 应交税费–应交增值税(销项税额)
84784971
2021 10/27 22:56
好的,谢谢老师
庾老师
2021 10/27 22:57
不客气,早点休息,辛苦了