问题已解决
我方一般纳税人增值税专用发票税率开错了对方已经认证抵扣了怎么办?
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速问速答你好,对方开红字信息表,然后你们单位开红字发票。
2021 10/28 10:25
84785014
2021 10/28 10:29
那已经认证抵扣的税怎么办,开红字发票是不是也要再开一张正确的给对方,我方这边是要怎么记账呢
郭老师
2021 10/28 10:32
你好,对方给你开红字信息表,然后销售方根据这个红字信息表来开红字发票。
对方没有退货。你们需要给对方重新开
郭老师
2021 10/28 10:32
借应收帐款、负数贷主营业务收入、负数应交税费负数
借、应收账款贷、主营业务收入、应交税费。
郭老师
2021 10/28 10:35
购方已认证增值税专用发票)
先由购方开具红字增值税专用发票信息表,获取信息表编号后,把信息表编号给销方,再由销方开具红字增值税专用发票。
具体开具流程如下:
购方操作流程:
一. 点击开票软件左上角的【发票管理】;
二. 点击【红字发票信息表】;
三. 点击【红字增值税专用发票信息表填开】
四. 选择【购方申请】;
五. 选择【已抵扣】;注:如果购方已做认证(有认证记录)但没有通过需要选择“未抵扣”。
六. 点击【确定】;
七. 手工输入信息表内容,重点注意【数量】和【金额】必须是负值
八. 点击右上角【打印】;
九. 点击【不打印】;
十. 点击【红字增值税专用发票信息表查询导出】;
十一. 点击【上传】;
十二、稍等几分钟后,如果信息表编号栏中出现号码,请抄写信息表编号或打印出信息表。
销方操作流程:
一. 点击开票软件左上角的【发票管理】;
二. 点击屏幕中间导航图内的【发票填开】;
三. 选择【增值税专用发票填开】;
四. 点击上方的【红字】;
五. 选择【直接开具】;
六. 输入信息表编号,然后点击【下一步】;
七.输入对应的蓝字发票的代码和号码,然后点击【下一步】;
八.核对发票内容,重点注意【数量】和【金额】必须是负值;
九.最后点击右上角【打印】,打印出发票即可。