问题已解决

个体户不小心开出5%专票给对方,对方已认证抵扣了,怎么办呢?

84784974| 提问时间:2021 10/28 10:32
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速问速答
郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
你好,对方给你开红字信息表,然后你们自己开红字发票。
2021 10/28 10:33
郭老师
2021 10/28 10:33
重新给他开就可以啊。
郭老师
2021 10/28 10:34
购方已认证增值税专用发票) 先由购方开具红字增值税专用发票信息表,获取信息表编号后,把信息表编号给销方,再由销方开具红字增值税专用发票。 具体开具流程如下: 购方操作流程: 一. 点击开票软件左上角的【发票管理】; 二. 点击【红字发票信息表】; 三. 点击【红字增值税专用发票信息表填开】 四. 选择【购方申请】; 五. 选择【已抵扣】;注:如果购方已做认证(有认证记录)但没有通过需要选择“未抵扣”。 六. 点击【确定】; 七. 手工输入信息表内容,重点注意【数量】和【金额】必须是负值 八. 点击右上角【打印】; 九. 点击【不打印】; 十. 点击【红字增值税专用发票信息表查询导出】; 十一. 点击【上传】; 十二、稍等几分钟后,如果信息表编号栏中出现号码,请抄写信息表编号或打印出信息表。 销方操作流程: 一. 点击开票软件左上角的【发票管理】; 二. 点击屏幕中间导航图内的【发票填开】; 三. 选择【增值税专用发票填开】; 四. 点击上方的【红字】; 五. 选择【直接开具】; 六. 输入信息表编号,然后点击【下一步】; 七.输入对应的蓝字发票的代码和号码,然后点击【下一步】; 八.核对发票内容,重点注意【数量】和【金额】必须是负值; 九.最后点击右上角【打印】,打印出发票即可。
84784974
2021 10/28 10:51
如果对方不肯退票怎么办?
郭老师
2021 10/28 10:53
已经认证了,不需要退票。
84784974
2021 10/28 10:54
哦,就是再给他们开一张正确的发票给他们就行了,是吗?
84784974
2021 10/28 10:58
我们作为销方要怎么才能查得到开给购方的专票有没有认证抵扣呢?
郭老师
2021 10/28 10:59
哦对的是的,你们可以开红字信息表,只要你开完出来了,能审核通过,对方没有勾选认证。
84784974
2021 10/28 12:03
小规模或个体能开5%的税率的吗?
郭老师
2021 10/28 12:04
小规模的开不动产的,或者是劳务派遣的可以开5%。
84784974
2021 10/28 14:50
购方原红字发票已认证抵扣了的,后我们开出的红字发票需要购方一份吗?
郭老师
2021 10/28 14:51
你好 是的需要这么做的。
84784974
2021 10/28 14:52
发错了,应该是购方原专票已认证抵扣了的,后我们开出的红字发票需要给一份购买方吗?
郭老师
2021 10/28 14:53
是的是的,需要给对方的。
84784974
2021 10/28 15:04
个体专票1%的税率开成5%的税率,除了要多交税对我们还会有什么影响吗?
郭老师
2021 10/28 15:07
你好发票无效,收到发票的那一方做不了。
84784974
2021 10/28 15:10
但是购方也能认证抵扣哦!
郭老师
2021 10/28 15:11
认证只要是一个专票,这个单位和税号没有问题的话,就可以勾选,勾选的时候他看判断不了这个是不是真正的发票,是不是正确的发票。
84784974
2021 10/28 15:15
那他们报税的时候能抵扣吗?那谁会判断这个发票是无效的呢,现在是他们不想开红字发票给我们了,觉得是我们这边开错的,他们那边又能得高税额抵扣,所以他们不想开红字信息表,怎么办呢?
郭老师
2021 10/28 15:17
可以抵扣的 但是不能保证以后税务局查到这个,让他们抵扣不抵扣。
84784974
2021 10/28 16:06
没认证的专票跨月红冲,但对方已入账,需要追回原发票、给负数票给对方吗?
郭老师
2021 10/28 16:07
你好,需要把发票收回来,负数发票不给对方。
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