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老师,单位过节发放实物福利该怎么记账,我是借:应付职工薪酬-职工福利费,贷:银行存款,对吗

84784984| 提问时间:2021 10/28 10:34
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郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
借管理费用,福利费贷应付职工薪酬福利费,借应付职工薪酬贷银行存款。
2021 10/28 10:35
84784984
2021 10/28 10:47
好的,谢谢老师
郭老师
2021 10/28 10:51
不用客气 工作愉快
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