问题已解决
如果上个月没发票先入账了,借:管理费用 贷 银行存款。原打算等发票到了再入账。结果次月开来的是专票,怎么办
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速问速答收到发票时,把暂估的分录红冲按发票做帐。
2021 10/28 18:47
84784990
2021 10/28 18:48
借:管理费用 贷 :银行存款 这个怎么冲红呢
玲老师
2021 10/28 18:51
借管理费用负数。贷应付账款负数。然后按发票入账借管理费用。进项带,贷应付账款。
84784990
2021 10/28 18:56
借:管理费用 -11300贷:应付账款-11300 , 借:管理费用: 10000 应交税金-增 进 贷:应付账款 这样对么老师
玲老师
2021 10/28 19:00
你好 是的 这样分录 是正确的