问题已解决
老师客户拿汽车抵应收账款怎么做帐?
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借固定资产 应交税费应交增值税进项税额 贷应收账款
2021 10/29 05:46
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2021 10/29 05:51
客户需要给我司开发票对吗?
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东老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2021 10/29 05:51
对,需要给你们开发票的,要不你们不能入账
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2021 10/29 05:52
对方如果开普票,那就全部记入成本,抵不了进项税了呗!对吧
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东老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2021 10/29 05:53
对,普票就不涉及进项税额这个科目了,专票涉及
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2021 10/29 05:54
最后一个问题东老师,对方怎么做帐呢?分录
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东老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2021 10/29 05:56
借:应付账款 贷:固定资产 应交税费应交增值税 营业外收入(车辆价值可能没有要还的钱多的差额)
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2021 10/29 05:58
不是客户的账上的固定资产,是客户老板自己的私车。
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东老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2021 10/29 06:00
那就这么做 应付账款 贷营业外收入