问题已解决

请问分期付款的固定资产怎么入账?

84784972| 提问时间:2021 10/29 14:59
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答
郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
借固定资产应交税费、应交增值税进项贷、银行存款、长期应付款, 以后按月支付,借长期应付款财务费用贷银行存款。
2021 10/29 15:01
84784972
2021 10/30 14:10
前两年的固定资产今年付的尾款,但又因供应商回购设备抵减了其中一部分尾款,这怎么做账呢
郭老师
2021 10/30 14:14
之前欠款做了那个科目的
84784972
2021 10/30 14:26
前几笔都是做在预付账款下,付了尾款才入固定资产
84784972
2021 10/30 14:26
这样做可以吗
84784972
2021 10/30 14:27
还请问一个问题:我这小微企业,进项都开在另一家公司,那我这要做应交税费入账吗
84784972
2021 10/30 14:29
我看了以前账务,税费都没入账。就入了预付账款、固定资产、银存。
郭老师
2021 10/30 14:33
主要看你之前怎么做 往来做了那个科目 得作平了 一个资产100万 每次收到发票10万 你每次做10万吗 你的折旧不就不对了
郭老师
2021 10/30 14:33
借固定资产应交税费、应交增值税进项贷、银行存款、长期应付款, 以后按月支付,借长期应付款财务费用贷银行存款。 用之前的固定资产抵扣 借固定资产清理累计折旧贷固定资产, 借长期应付款贷固定资产清理应交税费, 然后把固定资产清理余额结转到资产处置损益。
郭老师
2021 10/30 14:34
看下这个是完整的,你看能看懂吗。
郭老师
2021 10/30 14:34
没有发票,做不了应交税费。
84784972
2021 10/30 14:49
可以看明白。
84784972
2021 10/30 14:50
问题是折旧,是去年才计提的
郭老师
2021 10/30 14:52
你好,之前的折旧不对的,你可以调整。
描述你的问题,直接向老师提问
0/400
      提交问题

      您有一张限时会员卡待领取

      00:10:00

      免费领取
      Hi,您好,我是基于人工智能技术的智能答疑助手,如果有什么问题可以直接问我呦~