问题已解决
老师,我们这边企业是买水泥的企业,我们这边预先确认收入,然后再根据开票金额报增值税(我们收入全部要开票),现在税务局说我们的企业所得税申报收入数与增值税申报收入数不一致,要补交增值税,这要怎么处理
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速问速答同学你好
这个要一致的
按照所得税收入来补做增值税收入
2021 10/29 15:32
朴老师
2021 10/29 15:37
这个补交一次就可以了
朴老师
2021 10/29 15:46
那你去年交了你有记录给他们看就行了
84784980
2021 10/29 15:34
那我们今年开票是已经把上年不一致的增值税交了,再补一次不是重复缴纳吗
84784980
2021 10/29 15:38
问题是去年的税,我们开票的时候正常在交了,但是税务局现在要求补交去年的税