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老师,我做凭证借方:应收账款,贷方:发包及上交收入,还是做公积公益金

84784978| 提问时间:2021 10/30 09:23
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Chen老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,经济师
您好,分录是对的,待年终结转时,借 收益分配 贷 收入 借 公积公益金 贷 收益分配。
2021 10/30 09:27
84784978
2021 10/30 09:54
老师,那我挂账时贷方是做公积公益金呗
Chen老师
2021 10/30 09:55
您好,不好意思,上面的分录写反了,做贷方公积公益金是对的。
84784978
2021 10/30 10:31
老师,就是挂账贷方做公积公益金是对的呗 挂账时,借方:应收账款,贷方:公积公益金,对不老师
Chen老师
2021 10/30 10:31
您好,不是的,需要通过收入 ,收入年末了再转公积公益金,你这样是不对的。
84784978
2021 10/30 11:43
那就是挂账是,借:应收账款,贷:发包及上交收入,是这样吧老师
Chen老师
2021 10/30 11:45
是的,理解正确,年末再结转发包及上交收入
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