问题已解决
老师 假设业务招待费没有超过销售总额的千分之五。按照比例年度汇算清缴要调增发生额的40% 那么如何计算这部分应交所得税的费用呢?
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速问速答老师 不太明白您说的意思?您能举例说明吗?比如业务招待费的发生额是80000元 按40%调增 也就是32000元 年度汇算清缴时是按32000*25%=8000元 交所得税吗?
2017 01/16 09:31
袁老师
2017 01/14 23:06
调增部分和会计利润加总起来,乘以所得税率就是腰酸的所得税费用。
袁老师
2017 01/16 09:44
是的,假如会计利润是10000,调增32000,那么交所得税是(10000+32000)*25%=10500