问题已解决
以前年度做了成本,汇算清缴时未取得发票,也未调整。汇算清缴后该怎么处理?
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速问速答您好
请问做成本的时候分录怎么写的
2021 10/30 14:10
84784971
2021 10/30 14:13
借:主营业务成本-提供服务
84784971
2021 10/30 14:25
贷:应付-暂估
bamboo老师
2021 10/30 14:33
这个应付账款 需要支付吗
84784971
2021 10/30 14:36
不需要,只是个暂估的成本,取得发票需要支付,没给发票,就不支付。
bamboo老师
2021 10/30 14:48
借:利润分配-未分配利润 借方红字
贷:应付-暂估 贷方红字
84784971
2021 10/30 16:18
在企业所得税这方面,当时已经做成本,少交税了,汇缴也没做调整,要怎么补一下?
bamboo老师
2021 10/30 16:22
那应该更正当年的汇算清缴申报表 补缴企业所得税
84784971
2021 10/30 16:40
现在10月份,还可以更改5月份的汇算清缴表吗?涉及到滞纳金吗?
bamboo老师
2021 10/30 17:08
可以的 去税务大厅更正
如果有税金要缴纳 有滞纳金的