问题已解决
公司开办前期没有账,找外账后没有沟通,工资表做账与银行流水不符,现因办资质需要审计,这种工资项目与银行流水不符怎样调整
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速问速答同学你好,一般情况下,根据银行流水,打印出回单,做账处理调平就行了。
2021 10/31 15:26
84784990
2021 10/31 15:30
前期已经计提,有4个月左右,当时错误未处理,现在怎样做账
王雁鸣老师
2021 10/31 15:34
同学你好,把当时计提的红冲回去,再按正确的做分录就行了。
84784990
2021 10/31 15:37
当时申报个税已做账报税,这样个税部分怎样处理
王雁鸣老师
2021 10/31 15:41
同学你好,个税部分可以更正申报处理。
84784990
2021 10/31 15:45
上一年度公司刚成立月份,没有做账,也没有申报个税,这部分怎样处理请问
王雁鸣老师
2021 10/31 15:50
同学你好,这部分建议补申报处理。
84784990
2021 10/31 16:10
老师您好,有些付款,备注填写错误,有工资写成费用报销的,也有报销写成工资的,这样的用处理吗,款已付完
王雁鸣老师
2021 10/31 16:11
同学你好,这样不用管它的。