问题已解决

我公司10月1日转为一般纳税人,我已提交了现代服务业加计递减的声明,但是在10-12月我公司没有开票收入,那在10-12月收到的进项税额需要提前认证吗?因为涉及了加计递减的政策在2021年12月31日止,我要享受就必须将进项税额全部认证了,这种操作可以吗?对今年或者明年有什么影响吗?

84784964| 提问时间:2021 11/01 09:40
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meizi老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师
你好 ;   可以的; 你确实要认证的也可以 ;但是你要注意下你增值税税负率的考核 。 如果你税负率过低 会可能税务系统预警有查账风险的  
2021 11/01 09:41
84784964
2021 11/01 10:17
那一年中是小规模纳税人又是一般纳税人,这个税负率要怎么计算
meizi老师
2021 11/01 10:18
你好;  整体俩判断税负率 ; 到时税务局 根据你们变更后的数据来 判断的;  你们  是什么类型的   
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