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企业为-般纳税人,购入价款200000元的原材料,取得增值税专用发票注明增值税26000元,款未付。同时,以现金支付运输费2000元,增值税180元(取得运输业增值税专用发票),支付搬运费500元。则该笔业务应记入增值税进项税额的金额为( )。

84784997| 提问时间:2021 11/01 12:06
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玲老师
金牌答疑老师
职称:会计师
则该笔业务应记入增值税进项税额的金额为  26000+180   500是不是专票?不是就不能抵扣  
2021 11/01 12:09
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