问题已解决

有技术委托开发项目是属于增值税免税(2016,36号文26条)的,3%的税率,季度申报直接免税不用缴纳;开票50万给对方,增值税申报时在“其他免税项目中”是填写50万,还是填写发票上面的不含税价格485436.89;分录是直接记50万的主营业务收入;还是正常计提销项税,然后再把免的销项税计入营业外收入?

84785039| 提问时间:2017 01/16 09:42
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答
笑笑老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,税务师
您好,按不含税金额填写,营收不能是50,应为不含税收入,正常算销项,免税计入营业外收入
2017 01/18 19:56
描述你的问题,直接向老师提问
0/400
      提交问题

      您有一张限时会员卡待领取

      00:10:00

      免费领取
      Hi,您好,我是基于人工智能技术的智能答疑助手,如果有什么问题可以直接问我呦~