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老师,买了货物付了钱,跨月了对方也还没开票,分录是要怎么做呢?应交税费—进项这个科目怎么处理呢

84784974| 提问时间:2021 11/02 10:53
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徐阿富老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师
你好,货物到库时做暂估入库,借库存商品或原材料等 贷应付帐款(暂估)按照不含税金额做账,不存在应交税费-进项税额这个科目
2021 11/02 10:54
84784974
2021 11/02 10:59
那收了款发了货我们这边跨月才可以开票,当月分录怎么做呢?
徐阿富老师
2021 11/02 10:59
你好,发货了就要做未开票收入,和开票一样的分录
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