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请问老师 固定资产先送来了 但未付款也未见发票 怎么做账

84785033| 提问时间:2021 11/02 17:54
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陈诗晗老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,高级会计师
那你先暂估入账,借固定资产贷,应付账款暂估应付。
2021 11/02 17:54
84785033
2021 11/02 18:15
老师 那我们就先建立卡片吗
陈诗晗老师
2021 11/02 18:19
对了,先建立卡片,按照实际收到进行处理。
84785033
2021 11/02 18:26
老师 这个入账日期和使用日期必须一致吗 我们是10月10号送来的 但是入账是31号入的 可以不
陈诗晗老师
2021 11/02 18:27
可以的,在一个月之内的话,这个日期都是可以的。
84785033
2021 11/02 18:28
就是 一个月内 因为东西是8号来的 但是入库单31号才送来 所以入账入到了31号
陈诗晗老师
2021 11/02 18:28
不影响,就你在一个月之内,这个日期如果是有差异,这个都不是。
陈诗晗老师
2021 11/02 18:28
就只要没有跨月,都不影响。
84785033
2021 11/02 18:30
再请问老师 这个分录摘要怎么写呢
陈诗晗老师
2021 11/02 18:30
摘要的话就可以写收到固定资产。
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