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公司购入微波炉应该计入什么科目里面?

84784950| 提问时间:2021 11/03 10:23
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邹老师
金牌答疑老师
职称:注册税务师+中级会计师
你好,公司购入微波炉,是用于职工食堂? 
2021 11/03 10:23
84784950
2021 11/03 10:25
用于职工使用
邹老师
2021 11/03 10:26
你好,可以通过  管理费用—福利费  核算 
84784950
2021 11/03 10:27
福利费汇算清缴时会调增的嘛,可以计入办公费用?
邹老师
2021 11/03 10:28
你好,如果超过了工资的14%,需要做纳税调增处理。 如果没有超过,不需要调增处理 购入微波炉,不可以计入办公费明细核算 
84784950
2021 11/03 10:33
应该计入福利费? 福利费金额超过工资的14%需要调增? 比如工资10万,那福利费不能超过1.4万? 如果福利费金额超过了1.4万,金额为2万,那需要调增多少呢?又需要缴纳多少税呢?
邹老师
2021 11/03 10:34
你好 1,应该计入福利费 2,是的 2,是的 3,调增0.6万,如果本来就有利润,补交所得税=0.6万*所得税税率 
84784950
2021 11/03 10:37
比如利润是5000元,所得税的税率是多少? 然后福利费需要调增6000元,那应该补缴纳所得税为多少呢?
邹老师
2021 11/03 10:39
你好,如果符合小型微利企业条件 应纳税所得额低于100万,税率是2.5%,应纳税所得额在100万到300万之间是10% 如果不符合,是按25%的税率 如果本来就有利润,补交所得税=0.6万*所得税税率 
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