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你好,我是建筑行业,我上个月暂估了材料费200万,成本也结转了,这个月材料费发票到了,也开了销项发票,那暂估的怎么处理?

84784993| 提问时间:2021 11/03 10:44
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meizi老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师
你好; 材料到了的发票与你实际暂估有金额差异吗   
2021 11/03 10:45
84784993
2021 11/03 10:58
有差异的,实际收到的的金额还大一些
meizi老师
2021 11/03 10:58
你好 ;   那你先去红冲了暂估材料费分录 。然后 去补结转成本差异金额即可  
84784993
2021 11/03 10:59
我把暂估 材料费分录红冲了,然后又把结转成本的暂估的红冲了,然后按实际的结转了,这样可以吗?
meizi老师
2021 11/03 11:01
你好 ;  也可以的。    可以这样的 
84784993
2021 11/03 11:04
结转成本的一个分录,里面有很多项成本,我就红冲了其中的一项暂估成本,这样可以吗?
meizi老师
2021 11/03 11:05
你好 ;  对应的去冲。 你用到了那些项目对应去冲项目成本  
84784993
2021 11/03 11:07
我结转的暂估成本,这个月就把暂估的成本红冲了,对吗?
meizi老师
2021 11/03 11:07
你好;  可以的。 你可以红冲的 ;  
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